重庆市巴南区人民法院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本部门是国家审判国家机关,主要职责:依法审判由本部门辖区管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法审判由重庆市第五中级人民法院指令管辖的一审和再审案件;受理不服本部门已发生法律效力的判决、裁定申请再审案件,对其中确有错误的判决、裁定,依法再审。依法审判由重庆市巴南区人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。依法行使司法执行权和司法决定权。依法受理并确认本部门为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿,并作出赔偿决定。针对案件审理中发现的问题提出司法建议等。
(二)机构设置。本部门内设11个职能部门,4个派出人民法庭,分别是综合办公室、政治部(机关党委)、监察室、司法警察大队、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室),一品法庭、接龙法庭、东泉法庭、木洞法庭。
(三)单位构成。本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计7,371.59万元,支出总计7,371.59万元。收支较上年决算数减少954.09万元、 下降11.46%,主要原因是未预发目标绩效奖金和健康休养费;二是上年度一次性建设项目完工导致项目经费减少。
2.收入情况。2020 年度收入合计7,127.40万元,较上年决算数减少1,177.63万元,下降14.18%,主要原因一是追减健康休养费;二是上年度一次性建设项目完工导致项目经费收入减少。其中:财政拨款收入6,855.78万元,占96.19%;其他收入 271.62万元,占3.81%。此外,年初结转和结余244.20万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计7,097.05万元,较上年决算数减少984.44万元,下降12.18%,主要原因:一是追减健康休养费;二是上年度一次性项目完工导致项目支出减少。其中:基本支出 5,935.88万元,占83.64%;项目支出 1,161.17万元,占16.36%。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余274.55万元,较上年决算数增加30.35万元,增长12.43%,主要原因是以前年度职业年金清算资金尚未缴入国库。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计7,024.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,040.80万 元,下降12.90%。主要原因是追减了健康休养费;二是上年一次性项目完工导致本年度项目支出收、支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,855.78万元,较上年决算数减少1,188.93万元,下降14.78%。主要原因一是追减健康休养费;二是上年度一次性建设项目完工导致项目经费收入减少。较年初预算数增加7.01万元,增长0.10%。主要原因年中追加司法救助金。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,750.03万元,较上年决算数减少1,146.54万元,下降14.52%。主要原因是一是追减健康休养费;二是上年度一次性项目完工导致项目支出减少。较年初预算数减少98.74万 元,下降1.44%。主要原因是追减健康休养费。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余274.55万元,较上年决算数增加105.75万元,增长62.65%,主要原因是以前年度职业年金清算资金未予以缴纳,2020年智慧法院一期项目尚未完工。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出5,969.21万元,占88.43%,较年初预算数增加62.61万 元,增长1.06%,主要原因是年中追加安排司法救助金、人员薪资增加。
(2)教育支出8.95万元,占0.13%,较年初预算数减少2.08万元,下降18.86%,主要原因是因疫情减少安排干警参加聚集性培训活动。
(3)社会保障与就业支出366.90万元,占5.44%,较年初预算数减少159.31万元,下降30.27%,主要原因是清算收回社保缴费。
(4)卫生健康支出207.18万元,占3.07%,较年初预算数持平。
(5)住房保障支出197.79万元,占2.93%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.02%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出5,664.26万元。其中:人员经费4,765.50万元,较上年决算数减少719.74万 元,下降13.12%,主要原因是追减健康休养费和未预发目标绩效奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出(聘用人员工资、平时考核等)。公用经费898.75万元,较上年决算数减少162.88万元,下降15.34%,主要原因是厉行节约、严控水电印刷等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020 年度“三公”经费支出共计73.35万元,较年初预算数减少94.46万元,下降56.29%,主要原因:一是未更换老旧车辆。二是严格落实公车使用规定,降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,减少公务接待费。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少76.08万 元,下降50.91%,主要原因是未更换老旧车辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。
公务车购置费0元,费用支出较年初预算数减少60.00万元,下降100.00%;较上年支出数减少66.60万 元,下降100.00%,主要原因是落实市委市政府过“紧日子”的要求,推迟老旧车辆更换。
公务车运行维护费59.07万元,主要用于机要文件交换、文书送达、案件执行、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少32.93万元,下降35.79%;较上年支出数减少6.09万 元,下降9.35%,主要原因是对车辆实行定点维修、按照车辆行驶里程数核定加油卡,严控车辆运行维护费。
公务接待费14.27万元,主要用于接待市内上级法院、同级法院、市外友邻法院及区内其他部门到本部门检查、考察司法体制改革、案件审判、案件质效等。费用支出较年初预算数减少1.54万元,下降9.74%。较上年支出数减少3.40万 元,下降19.24%,较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是公务接待尽量安排在职工食堂就餐,控制接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为24辆;国内公务接待100批次1,428人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.95元,车均购置费0万元,车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出898.75万元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少162.88万 元,下降15.34%,主要原因是厉行节约,严控水电印刷接待等经费开支。
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,与上年决算数持平,主要原因是本年度厉行节约,精简会议,尽量召开短会,节约会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.95万元,较上年决算数减少76.72万元,下降89.55%,主要原因是因疫情尽量安排干警参加视频培训、直播培训,减少人员聚集性培训活动。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额241.50万元,其中:政府采购货物支出31.60万元、政府采购工程支出209.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、2020年智慧法院一期建设等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,涉及资金1371.07万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1371.07万元。从评价情况来看,本部门坚持专款专用,所涉及项目资金均用于案件审判和执行等工作,建立健全内部控制制度,涉及“三重一大”资金的使用必须经院党组会讨论通过方可执行,均完成了年初既定绩效目标。
(二)绩效自评结果
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
主管部门 | 608-重庆市巴南区人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 自评总分 | 99.62 | ||||||||
联系人 | 谭秀蓉 | 联系电话 | 66211756 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 | 6,848.77 | 7,127.4 | 6,852.85 | 96.15 | 10 | 9.62 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
重庆市巴南区人民法院2020年年初预算安排为6848.77万元,其中基本支出4647.44元,项目支出2174万元。基本支出包括人员经费3430.44万元、日常公用经费1244.33万元。行政人员编制189人,现有在职人员179人,离退休人员72人,聘用人员155 人,遗嘱人员2人。重庆市巴南区人民法院总体工作目标为:1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理,保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度,杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责,倾力审判管理,提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制,控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理,保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革,加强多元化纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设,为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度,推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系,营造辖区良好的法治氛围,听取群众意见与建议,让群众更加深入细致地了解法院工作,进而关心支持法院工作,提高群众安全感满意度。 | 重庆市巴南区人民法院2020年年初预算安排为6848.77万元,其中基本支出4647.44元,项目支出2174万元。基本支出包括人员经费3430.44万元、日常公用经费1244.33万元。调整预算数为7127.4万元,其中:基本支出6000.52万元,项目支出1371.07万元。行政人员编制189人,现有在职人员179人,离退休人员72人,聘用人员155 人,遗嘱人员2人。重庆市巴南区人民法院总体工作目标为:1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理,保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度,杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责,倾力审判管理,提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制,控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理,保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革,加强多元化纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设,为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度,推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系,营造辖区良好的法治氛围,听取群众意见与建议,让群众更加深入细致地了解法院工作,进而关心支持法院工作,提高群众安全感满意度。 | 重庆市巴南区人民法院2020年年初预算安排为6848.77万元,其中基本支出4647.44元,项目支出2174万元。基本支出包括人员经费3430.44万元、日常公用经费1244.33万元。调整预算数为7127.4万元,其中:基本支出6000.52万元,项目支出1371.07万元。行政人员编制189人,现有在职人员179人,离退休人员72人,聘用人员155 人,遗嘱人员2人。重庆市巴南区人民法院总体工作目标为:1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理,保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度,杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责,倾力审判管理,提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制,控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理,保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革,加强多元化纠纷解决机制建设,发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设,为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度,推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系,营造辖区良好的法治氛围,听取群众意见与建议,让群众更加深入细致地了解法院工作,进而关心支持法院工作,提高群众安全感满意度。 | |||||||||||
绩效
指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心 | |||
生效改发率 | % | < | 1 | 1 | 0.0089 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 60 | 60 | 79 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 70 | 70 | 119.89 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
人均结案数 | 件 | ≥ | 300 | 300 | 500 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 25500 | 25500 | 41642 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
庭审直播率 | % | ≥ | 10 | 10 | 36.23 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 90 | 90 | 96.15 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 98 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||
部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||
法定审限内结案率 | % | ≥ | 80 | 80 | 99.98 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||
一级项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 聘用制人员经费 | 项目编码 | 1920A608【2007】 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||
主管部门 | 608-重庆市巴南区人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 联系人 | 谭秀蓉 | 联系电话 | 66211756 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 | 570 | 570 | 570 | 100 | 10 | 10 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
紧紧围绕我区转型发展,忠实履行宪法和法律赋予的职责,认真抓好执法办案,聘任制书记员履行职责,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。全院工作服务于当地经济社会发展,坚持司法为民,稳步推进司法改革,坚持全面从严治院,各项工作取得新进展。 | 聘用76名书记员,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。 | 聘用76名书记员,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||
聘用人员数量 | 个 | = | 76 | 76 | 76 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | ||||
聘用书记员工资待遇及时发放率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 非核心指标 | |||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |||||
二级项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 聘用制人员经费 | 项目编码 | 1920A608【2007】 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||
主管部门 | 608-重庆市巴南区人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 联系人 | 谭秀蓉 | 联系电话 | 66211756 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 | 570 | 570 | 570 | 100 | 10 | 10 | |||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
紧紧围绕我区转型发展,忠实履行宪法和法律赋予的职责,认真抓好执法办案,聘任制书记员履行职责,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。全院工作服务于当地经济社会发展,坚持司法为民,稳步推进司法改革,坚持全面从严治院,各项工作取得新进展。 | 聘用76名书记员,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。 | 聘用76名书记员,协助员额法官做好司法审判、执行等工作,完成当年审判任务,保证结案率。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||
聘用人员数量 | 个 | = | 76 | 76 | 76 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | ||||
聘用书记员工资待遇及时发放率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 非核心指标 | |||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-66211756。